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第三百六十二章 审计跟财务委员会(第2 / 3页)

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二呢就是对外部审计机构,所提供的非审计服务制定政策并执行!三就是要审核公司的财务信息及其披露。四就是监督公司的内部审计制度及其实施。五呢就要负责内部审计与外部审计之间的沟通!还有就是审查公司内部控制制度对重大关联交易进行审计。

“审计委员会的主要目标,就是督促提供有效的财务报告,并控制、识别与管理许多因素,可能会对公司财务状况带来的风险。”

“而公司所要面临的风险涉及竞争、环境、财务、法律、运营、监管、战略与技术等方面。审计委员会本身无法监管所有这些风险,应该由各方(包括董事会其他委员会)共同合作。在这一方面我不得不说一下,苹果的乔布斯做的真的非常的棒!”哈维看起来也是乔帮主的粉丝,不过却是他商业上的,而不是创新这一方面来着。

哈维对两人的反应表示无奈,颇为搞笑的对着肯耸了耸肩膀,“没事的伙计,他们就是这样!你就接着说吧,我们的boss总是一个好奇宝宝。但是他却能快速的吸收很多的东西,并且在有用的时候直接用于到它们!所以你完全不用担心他回忘掉你说的话!”

肯收拾了一下自己的精神,点了点头就接着说道:“自1978年以来,纽约证券交易所就已经要求,所有上市公司都要配备完全由独立董事组成的审计委员会。”

“在1992年12月,英国的坎特伯雷委员会,签署的一份有关公司治理的报告,其中建议所有的英国上市公司,都应成立审计委员会。在那以后不久,伦敦证券交易所将成立审计委员会纳入其“最佳应用守则”。

“而到了那个时候的1998年,天朝的香江也向伦敦学习了这个制度,也将审计委员会纳入了它的最佳应用守则,这也就意味着从1999年1月1日开始,所有的上市公司在中报和年报中都必须包括一份陈述。”

“用以说明公司遵循了有关审计委员会的守则,或者说明没有遵循该守则的原因。”肯对着周杰西说道。

“哦,这说的我有点懂了!”周杰西点了点头,貌似还真懂了似的,其实懂不懂也就只有他自己知道了。“可是我这个不是公司内部的审计与财政委员会啊,虽然听起来有点明白了,可是我这的到底是要做什么的?”周杰西疑问的接着说道。

这会是哈维打算亲自来说这个,于是他就对着肯示意了一下,自己清了清喉咙说道:“董事会所设的,则是要负责对内部会计控制,财务报表和公司其他财务事项实施监督!”

“审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。审计是委员会由三名董事组成,其中两名董事为本公司独立非执行董事,另一名董事为执行董事。而你就是其中的非执行董事!”

“嗯,这我知道!我又没有为苹果工作,只是作为股东代表之类的是吧?”

“是的boss!”哈维点头说道,接着他又对着周杰西开始说道:“你现在这个董事会内的职责,其实主要的也就几这项来着。一就是‘审核及监督外部审计机构,他们是否有独立客观及审计程序是否有效!’

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